Faktúra č. DFP/20/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 11/2020 PČ
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota: 46,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť