Faktúra č. DFP/20/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia PČ 1/2020
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 120,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť