Faktúra č. DFP/19/0019

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 7/2019 PČ byty
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 52,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť