Faktúra č. DFP/19/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 121,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť