Faktúra č. DFP/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty PČ 1/2019
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 86,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť