Faktúra č. DFP/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2019 PČ
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť