Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2019 PČ
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť