Faktúra č. DFP/18/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: elektriny 10/2018 PC byty
  • Dátum doručenia: 15.11.2018
  • Celková hodnota: 111,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť