Faktúra č. DFP/18/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 1/2018 PČ
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 106,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť