Faktúra č. DFP/17/0039

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina PČ 11/2017
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 138,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť