Faktúra č. DFP/17/0034

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 10/2017 PČ
  • Dátum doručenia: 16.11.2017
  • Celková hodnota: 149,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť