Faktúra č. DFP/17/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 7/2017 PČ
  • Dátum doručenia: 10.07.2017
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť