Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0020
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 7/2017 PČ
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 03.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť