Faktúra č. DFP/17/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 3/2017
  • Dátum doručenia: 13.03.2017
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť