Faktúra č. DFP/17/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: index ECDL 24 ks
  • Dátum doručenia: 25.01.2017
  • Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 027200731
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť