Faktúra č. DFP/17/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 2016 PČ
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: -184,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť