Faktúra č. DFP/16/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 11/2016 PČ
  • Dátum doručenia: 08.11.2016
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.13,dod.1.4.15
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť