Faktúra č. DFP/16/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: Kasko POISTENIE 28.11.16-26.2.2017
  • Dátum doručenia: 17.10.2016
  • Celková hodnota: 144,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 7060070171
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť