Faktúra č. DFP/16/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie posteľného prádla - PČ
  • Dátum doručenia: 26.07.2016
  • Celková hodnota: 141,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť