Faktúra č. DFP/16/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
  • Dátum doručenia: 12.02.2016
  • Celková hodnota: 93,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť