Faktúra č. DFP/16/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2016
  • Dátum doručenia: 09.02.2016
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod.1.4.2015
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť