Faktúra č. DFP/16/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr.energie 2015 PČ
  • Dátum doručenia: 22.01.2016
  • Celková hodnota: 4,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť