Faktúra č. DFP/15/0041

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov
  • Dátum doručenia: 04.12.2015
  • Celková hodnota: 12,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť