Faktúra č. DFP/15/0026

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie havarijné 19.10.-18.1.2016
  • Dátum doručenia: 16.09.2015
  • Celková hodnota: 83,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť