Faktúra č. DFP/15/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 8/2015
  • Dátum doručenia: 12.08.2015
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok 1.4.2015
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť