Faktúra č. DFP/15/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/2015
  • Dátum doručenia: 11.05.2015
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť