Faktúra č. DFP/15/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 4/15 HI
  • Dátum doručenia: 10.04.2015
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2015
  • Poznámka:
Tlačiť