Faktúra č. DFP/15/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
  • Dátum doručenia: 03.03.2015
  • Celková hodnota: 146,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť