Faktúra č. DFP/14/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby-ubytovanie
  • Dátum doručenia: 27.06.2014
  • Celková hodnota: 46,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť