Faktúra č. DFP/13/0047

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook
  • Dátum doručenia: 17.12.2013
  • Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /13
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť