Faktúra č. DFP/13/0037

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: indexy ECDL
  • Dátum doručenia: 22.10.2013
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1093
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť