Faktúra č. DFP/13/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.06.2013
  • Celková hodnota: 83,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 700288494
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2013
  • Poznámka:
Tlačiť