Faktúra č. DFK/22/0001

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/22/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: KV:IROP-osobný PC 7ks,monitor 14ks,tlačiareň 2ks,dataprojektor 8ks,keram.tabula 10ks,reproduktory 2ks
  • Dátum doručenia: 21.06.2022
  • Celková hodnota: 27 880,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ z 28.2.2022
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť