Faktúra č. DFK/21/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: IROP: Učebné pomôcky a zariadenia-DPS fréza
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 18 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: kup.zml. z 30.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť