Faktúra č. DFK/21/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: IROP: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SP3E v PO na praktickom vyučovaní"
  • Dátum doručenia: 26.07.2021
  • Celková hodnota: 719,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť