Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0006
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SP3E v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 719,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť