Faktúra č. DFK/21/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia-meracie prístroje (súbor)
  • Dátum doručenia: 16.07.2021
  • Celková hodnota: 76 978,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť