Faktúra č. DFK/20/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/20/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: KV: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
  • Dátum doručenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 35 241,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD z 15.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť