Faktúra č. DFK/20/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/20/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechckej v Prešove na praktickom vyučovaní"
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 9 275,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD 15.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť