Faktúra č. DFK/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon stavebného dozoru na projekte "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ 1/2019 z 4.2.19
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť