Faktúra č. DFK/19/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: KV nadlimitné: stavebné práce a stavebné úpravy - IROP
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 24 407,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 15.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť