Faktúra č. DFK/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektovej dokumentácie - Multifunkčné ihrisko
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 116/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť