Faktúra č. DFK/17/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/17/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: zariadenie Otworkového parku
  • Dátum doručenia: 12.12.2017
  • Celková hodnota: 7 623,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 109/17
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť