Faktúra č. DFB/25/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie - ŠI
  • Dátum doručenia: 15.07.2025
  • Celková hodnota: 781,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.119/25
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť