Faktúra č. DFB/25/0233

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 343,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.074/25
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť