Faktúra č. DFB/25/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery ŠK - 4 ks
  • Dátum doručenia: 21.02.2025
  • Celková hodnota: 696,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.030/25
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť