Faktúra č. DFB/25/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI, sušiak na prádlo, žehliaca doska
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 520,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.022/25
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť