Faktúra č. DFB/24/0467

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0467
  • Popis fakturovaného plnenia: služby správy registratúry
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 3 240,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť