Faktúra č. DFB/24/0466

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0466
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba plyn.kotlov - horákov a odb.prehliadky a skúšky na VTZ PZ - ŠK
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 656,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť