Faktúra č. DFB/24/0462

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0462
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál - ŠB1
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 284,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.292/24
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť